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內部審計報告編寫(xiě)格式

時(shí)間:2024-09-13 06:22:31 審計報告 我要投稿
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  XXX內部審計報告

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  尊敬的公司董事會(huì )及主管領(lǐng)導:

  (一) 審計概況:

  為了……,我們對公司……進(jìn)行了專(zhuān)項審計,旨在自我評價(jià),完善公司內部控制及財務(wù)核算,使之符合相關(guān)法規準則及公司內控制度的要求。我們的審計目標是測試……內部控制方面是否存在漏洞,各關(guān)鍵控制點(diǎn)在實(shí)務(wù)工作中是否得到有效執行。審計涉及的期間是20 年 月 日至20 年 月 日。審核的范圍包括……等方面。 說(shuō)明審計立項依據、審計目的和范圍、審計重點(diǎn)和審計標準等內容;

  (二) 審計依據:

  我們在審計過(guò)程中按照《中國內部審計準則》和內部審計實(shí)務(wù)指南以及公司內部審計制度的規定計劃和實(shí)施本項內部審計工作,并采用了我們認為應當采用的必要的審計程序,根據抽查結果,我們認為,下列情況應當予以關(guān)注: 應聲明內部審計是按照內部審計準則的規定實(shí)施,若存在未遵循該準則的情形,應對其做出解釋和說(shuō)明;

  (三) 審計結論:根據已查明的事實(shí),對被審計單位經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和內部控制所作的評價(jià);

  (四) 審計決定:針對審計發(fā)現的主要問(wèn)題提出的處理、處罰意見(jiàn);

  (五) 審計建議:針對以上問(wèn)題,我們建議:

  針對審計發(fā)現的主要問(wèn)題提出的改善經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和內部控制的建議。

  附件:

  審計項目負責人:

  審計小組成員:

  20 年 月 日

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